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關(guān)于2013年全市和市級預(yù)算執(zhí)行情況
及2014年全市和市級預(yù)算草案的報告(摘要)
稿源: 寧波日報   2014-01-16 08:40:46報料熱線:81850000

 三、2014年全市和市級公共財政預(yù)算安排意見

  根據(jù)中央、市委對經(jīng)濟(jì)工作的總體部署和對2014年經(jīng)濟(jì)形勢的分析預(yù)測,我市2014年財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是:全面貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆二中、三中全會精神,緊緊圍繞“六個加快”發(fā)展戰(zhàn)略,不斷深化公共財政預(yù)算管理制度改革;依法組織各項財政收入,穩(wěn)固稅源,提升財力;進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),從嚴(yán)控制和壓縮一般性支出,更加注重支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、城市經(jīng)濟(jì)培育、生態(tài)文明建設(shè)和民生福祉改善;加強(qiáng)預(yù)算績效管理,提高財政資金使用效益,為推動全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展與社會協(xié)調(diào)和諧穩(wěn)定發(fā)揮財政職能作用。

  2014年的預(yù)算編制,我們將堅持“實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌整合、突出重點(diǎn)、有保有壓、確保平衡”的原則,編制好收支預(yù)算,為我市經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)平穩(wěn)較快發(fā)展做好財力保障工作。

  (一)全市公共財政預(yù)算安排

  擬安排2014年全市地方財政收入850.5億元,增長8%,加上中央財政收入后,全市公共財政預(yù)算1778.8億元,增長8%。按照現(xiàn)行財政體制計算,全市地方財政收入加上預(yù)計的轉(zhuǎn)移性收入155.24億元,2014年全市公共財政預(yù)算可用資金為1005.74億元(不含地方政府債券收入)。

  根據(jù)收入預(yù)算情況,擬安排2014年全市公共財政預(yù)算支出885.31億元,增長8.7%;地方政府債券還本6億元;上級專項補(bǔ)助安排支出70億元;轉(zhuǎn)移性支出44.43億元,為上解中央、省支出。

  全市公共財政預(yù)算部分重點(diǎn)支出安排情況為:教育支出152.09億元,增長9.1%;科學(xué)技術(shù)支出39.27億元,增長11%;農(nóng)林水事務(wù)支出53.85億元,增長10%;文化體育與傳媒支出14.65億元,增長9.8%;社會保障和就業(yè)支出99.71億元,增長11%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.43億元,增長8.6%;節(jié)能環(huán)保支出6.46億元,增長18.9%。

  (二)市級公共財政預(yù)算安排

  擬安排2014年市級地方財政收入和市級分享收入178.46億元,增長6%。按照現(xiàn)行財政體制計算,市級地方財政收入和市級分享收入加上預(yù)計的轉(zhuǎn)移性收入146.49億元,2014年市級公共財政預(yù)算可用資金為324.95億元(不含地方政府債券等收入)。

  根據(jù)收入預(yù)算情況,擬安排2014年市級公共財政預(yù)算支出182.32億元,增長8.5%;地方政府債券還本3億元;上級專項補(bǔ)助安排支出70億元;轉(zhuǎn)移性支出69.63億元,其中:上解中央、省支出9.75億元,補(bǔ)助下級支出59.88億元。

  市級公共財政預(yù)算部分重點(diǎn)支出安排情況為:教育支出24.04億元,增長3.8%?茖W(xué)技術(shù)支出6億元,增長12.9%。農(nóng)林水支出5.71億元,增長5.1%。文化體育與傳媒支出4.58億元,增長14.9%。社會保障和就業(yè)支出20.08億元,增長9.2%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.44億元,增長9.2%。節(jié)能環(huán)保支出1.69億元,增長45.1%。

  按照上述安排,2014年全市和市級公共財政預(yù)算收支平衡。

  四、2014年全市財政工作的主要任務(wù)

  (一)穩(wěn)固稅源,優(yōu)化支出,提升財政保障能力

  抓好收入。積極培植和涵養(yǎng)稅源,落實(shí)各項結(jié)構(gòu)性減稅政策,促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展,推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。優(yōu)化收入結(jié)構(gòu),進(jìn)一步提高稅收收入比重,加強(qiáng)非稅收入管理。堅持依法治稅,規(guī)范稅收征管,優(yōu)化納稅服務(wù)。加強(qiáng)對重點(diǎn)稅種、地區(qū)、行業(yè)和企業(yè)的稅源監(jiān)控和經(jīng)濟(jì)稅收對比分析,增強(qiáng)組織收入的預(yù)見性和主動性。

  嚴(yán)控支出。嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約反對浪費(fèi)條例,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,厲行勤儉節(jié)約。嚴(yán)格控制一般性支出,2014年市級行政單位行政經(jīng)費(fèi)在上年預(yù)算基礎(chǔ)上壓減5%,繼續(xù)削減“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。嚴(yán)格控制節(jié)慶、論壇、研討會等重大活動的舉辦。堅持集中財力辦大事,把更多財政資源用于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)。

  優(yōu)化結(jié)構(gòu)。按照保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)的原則,進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),著力保障社保、教育、科技、農(nóng)林水、文化等民生支出和重點(diǎn)支出。從嚴(yán)從緊安排2014年市級大專項支出預(yù)算,對政策到期項目一律不再安排。清理壓縮財政安排經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助的考核項目。進(jìn)一步盤活存量資金,把閑置、沉淀的財政資金用好。

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編輯: 李霞君糾錯:171964650@qq.com

關(guān)于2013年全市和市級預(yù)算執(zhí)行情況

及2014年全市和市級預(yù)算草案的報告(摘要)

稿源: 寧波日報 2014-01-16 08:40:46

 三、2014年全市和市級公共財政預(yù)算安排意見

  根據(jù)中央、市委對經(jīng)濟(jì)工作的總體部署和對2014年經(jīng)濟(jì)形勢的分析預(yù)測,我市2014年財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是:全面貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆二中、三中全會精神,緊緊圍繞“六個加快”發(fā)展戰(zhàn)略,不斷深化公共財政預(yù)算管理制度改革;依法組織各項財政收入,穩(wěn)固稅源,提升財力;進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),從嚴(yán)控制和壓縮一般性支出,更加注重支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、城市經(jīng)濟(jì)培育、生態(tài)文明建設(shè)和民生福祉改善;加強(qiáng)預(yù)算績效管理,提高財政資金使用效益,為推動全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展與社會協(xié)調(diào)和諧穩(wěn)定發(fā)揮財政職能作用。

  2014年的預(yù)算編制,我們將堅持“實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌整合、突出重點(diǎn)、有保有壓、確保平衡”的原則,編制好收支預(yù)算,為我市經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)平穩(wěn)較快發(fā)展做好財力保障工作。

  (一)全市公共財政預(yù)算安排

  擬安排2014年全市地方財政收入850.5億元,增長8%,加上中央財政收入后,全市公共財政預(yù)算1778.8億元,增長8%。按照現(xiàn)行財政體制計算,全市地方財政收入加上預(yù)計的轉(zhuǎn)移性收入155.24億元,2014年全市公共財政預(yù)算可用資金為1005.74億元(不含地方政府債券收入)。

  根據(jù)收入預(yù)算情況,擬安排2014年全市公共財政預(yù)算支出885.31億元,增長8.7%;地方政府債券還本6億元;上級專項補(bǔ)助安排支出70億元;轉(zhuǎn)移性支出44.43億元,為上解中央、省支出。

  全市公共財政預(yù)算部分重點(diǎn)支出安排情況為:教育支出152.09億元,增長9.1%;科學(xué)技術(shù)支出39.27億元,增長11%;農(nóng)林水事務(wù)支出53.85億元,增長10%;文化體育與傳媒支出14.65億元,增長9.8%;社會保障和就業(yè)支出99.71億元,增長11%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.43億元,增長8.6%;節(jié)能環(huán)保支出6.46億元,增長18.9%。

  (二)市級公共財政預(yù)算安排

  擬安排2014年市級地方財政收入和市級分享收入178.46億元,增長6%。按照現(xiàn)行財政體制計算,市級地方財政收入和市級分享收入加上預(yù)計的轉(zhuǎn)移性收入146.49億元,2014年市級公共財政預(yù)算可用資金為324.95億元(不含地方政府債券等收入)。

  根據(jù)收入預(yù)算情況,擬安排2014年市級公共財政預(yù)算支出182.32億元,增長8.5%;地方政府債券還本3億元;上級專項補(bǔ)助安排支出70億元;轉(zhuǎn)移性支出69.63億元,其中:上解中央、省支出9.75億元,補(bǔ)助下級支出59.88億元。

  市級公共財政預(yù)算部分重點(diǎn)支出安排情況為:教育支出24.04億元,增長3.8%?茖W(xué)技術(shù)支出6億元,增長12.9%。農(nóng)林水支出5.71億元,增長5.1%。文化體育與傳媒支出4.58億元,增長14.9%。社會保障和就業(yè)支出20.08億元,增長9.2%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.44億元,增長9.2%。節(jié)能環(huán)保支出1.69億元,增長45.1%。

  按照上述安排,2014年全市和市級公共財政預(yù)算收支平衡。

  四、2014年全市財政工作的主要任務(wù)

  (一)穩(wěn)固稅源,優(yōu)化支出,提升財政保障能力

  抓好收入。積極培植和涵養(yǎng)稅源,落實(shí)各項結(jié)構(gòu)性減稅政策,促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展,推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。優(yōu)化收入結(jié)構(gòu),進(jìn)一步提高稅收收入比重,加強(qiáng)非稅收入管理。堅持依法治稅,規(guī)范稅收征管,優(yōu)化納稅服務(wù)。加強(qiáng)對重點(diǎn)稅種、地區(qū)、行業(yè)和企業(yè)的稅源監(jiān)控和經(jīng)濟(jì)稅收對比分析,增強(qiáng)組織收入的預(yù)見性和主動性。

  嚴(yán)控支出。嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約反對浪費(fèi)條例,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,厲行勤儉節(jié)約。嚴(yán)格控制一般性支出,2014年市級行政單位行政經(jīng)費(fèi)在上年預(yù)算基礎(chǔ)上壓減5%,繼續(xù)削減“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。嚴(yán)格控制節(jié)慶、論壇、研討會等重大活動的舉辦。堅持集中財力辦大事,把更多財政資源用于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)。

  優(yōu)化結(jié)構(gòu)。按照保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)的原則,進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),著力保障社保、教育、科技、農(nóng)林水、文化等民生支出和重點(diǎn)支出。從嚴(yán)從緊安排2014年市級大專項支出預(yù)算,對政策到期項目一律不再安排。清理壓縮財政安排經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助的考核項目。進(jìn)一步盤活存量資金,把閑置、沉淀的財政資金用好。

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糾錯:171964650@qq.com 編輯: 李霞君